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(原标题:上海北特科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告) 中汇会计师事务所对上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技)截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,北特科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。 注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情

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北特科技: 上海北特科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要

点击次数:118发布日期:2025-03-08 08:15

(原标题:上海北特科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告)

中汇会计师事务所对上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技)截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,北特科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。

注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。因此,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

审计结果显示,北特科技在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所的中国注册会计师宝印刚和印燕签署了该审计报告,报告日期为2025年2月26日。